Control Interno

Atendiendo el Regimen Juridico aplicable en materia contractual en la E.S.E. HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ, Ley 100 de 1993, Articulo 195, Numeral 6:…..»En materia contractual se regira por el derecho privado pero podra discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratacion de la Administracion Publica». – Codigo de Comercio. La E.S.E hace su Rendicion de cuentas del Año inmediatamente Anterior

La Oficina de Control Interno publica los informes sobre el estado del Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital Jose Antonio Socarras Sanchez:

Informe austeridad y eficiencia en el gasto público

2018

II-2018 Final

III- 2018

IV- 2018

2019

Informe Austeridad en el Gasto I- 2019

Informe Austeridad en el Gasto II-2019

Informe III- 2019

Informe IV-2019

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO IV TRIMESTRE 2020

2020

I-2020

II- 2020

III-2020

IV-2020 – Austeridad y Efiencia del gasto

2021

Austeridad del gasto 2do trimestre

Infomes de PQRS

Infomes sobre procesos judiciales

INFORME PROCESOS JUDICIALES 2019

INFORME SOBRE DEMANDAS JUDICIALES I SEMESTRE 2020

INFORME SOBRE DEMANDAS JUDICIALES II SEMESTRE 2020

SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD LITIGIOSA 2DO TRIMESTRE

Formulario Reportes de Avances en la Gestión -FURAG-
2018

Certificado de Cumplimiento FURAG II

2019

Certificado de Cumplimiento FURAG II – febrero 2020

Certificado de Cumplimiento FURAG II

Informe de Control Interno Contable

2018

Informe

2019

Informe

Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2018

II- INFORME DE SEGUIMIENTO AL PAAC

2019

I Seguimiento PAAC 2019

II- 2019

III-2019

2020

I Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-2020

II Seguimento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- 2020

III Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- 2020

Informes pormenorizados del estado de control interno

2018

I. PORMENORIZADO CI- III 2018

II. PORMENORIZADO II

2019

I. Pormenorizado III-2019

II. Informe pormenorizado del estado de CI- I-2019

III. Informe pormenorizado II- 2019

2020

Informe semestral Control Interno- I 2020

2020

Informe de evaluación del estado del Sistema de Control Interno – II-2020

2021

Evaluación de Control Interno Contable 2020

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2021

Seguimiento al Plan Institucional de Archivos 2do trimestre

SIGEP 2do trimestre 2021

Transparencia y Acceso a la Información Pública- I 2021

Informe del estado del Sistema de Control Interno – I-2021

Primer seguimiento al PAAC 2021

Tercer seguimiento al PAAC 2021

I. SIGEP 4to trimestre 2021

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS –PINAR-

II Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2021

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS –PQRSD-.

Evaluación de Gestión por Dependencias 2021

Informe del SCI – II-2021

I. austeridad del gasto 4to trimestre 2021

Accesibilidad
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